Číslo faktúry | 1344 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 26.10.2020 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212 |
Predmet | Oprava turistického chodníka |
Hodnota | 1435,00 EUR* |
K objednávke číslo | 592,617/2020 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť