Číslo faktúry | 1163 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 06.10.2020 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Habiňák Marek Ing.-Pro Silva, Čsl.armády 22,052 01 SNV,IČO:40850617 |
Predmet | Lesnícka pestovná činnosť |
Hodnota | 7220,16 EUR |
Ku zmluve číslo | 105/2020/OSL |
* – suma uvedená bez DPH
Späť