Číslo faktúry | 1192 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2020 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212 |
Predmet | Údržba zariadení na oddych a protipovodňových zariadení |
Hodnota | 945,00 EUR* |
K objednávke číslo | 316,340,593/2020 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť