Číslo faktúry | 1193 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 17.12.2019 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, iČO: 36226947 |
Predmet | Hygienické prostriedky |
Hodnota | 356,74 EUR |
Ku zmluve číslo | 79/2019-OSS |
* – suma uvedená bez DPH
Späť