Číslo faktúry | 335 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 17.05.2019 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | R.M.L. Trenčín, Bratislavská 121/1297, Trenčín, IČO:36349631 |
Predmet | Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Hodnota | 3686,40 EUR |
Ku zmluve číslo | 62/2019-OSS |
* – suma uvedená bez DPH
Späť