Číslo faktúry | 1379 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 08.11.2018 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Medplus,s.r.o., Chrenovská 14, 949 01 nitra, IČO:45322040 |
Predmet | Materiál na preparátorske práce |
Hodnota | 101,40 EUR |
K objednávke číslo | 631/2018 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť