Číslo faktúry | 1071 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 02.10.2018 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, iČO: 36226947 |
Predmet | Toaletné potreby |
Hodnota | 481,63 EUR |
Ku zmluve číslo | 313856 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť