Číslo faktúry | 863 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 17.08.2018 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | ELCOM, Snovák Gabriel, Budatínska 5 Bratislava, IČO:11819367 |
Predmet | Servisný a spotrebný materiál do infocentra na premietanie |
Hodnota | 1364,16 EUR |
Ku zmluve číslo | ZoD 9/2013/VPČ |
* – suma uvedená bez DPH
Späť