Číslo faktúry | 1675 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 06.12.2016 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Krišanda Jaroslav, 059 54 T.Javorina 24, IČO:33089469 |
Predmet | Výmena odrážok na turistickom chodníku |
Hodnota | 6029,94 EUR* |
K objednávke číslo | 722/2016 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť