Číslo faktúry | 1672 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 05.12.2016 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977 |
Predmet | Údržba turistického chodníka |
Hodnota | 358,80 EUR |
Ku zmluve číslo | 10-21/2016 PCV |
* – suma uvedená bez DPH
Späť