Číslo faktúry | 1511 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 22.10.2015 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416 |
Predmet | Tonery do tlačiarní |
Hodnota | 1117,20 EUR |
K objednávke číslo | 777/2015/41/IT |
* – suma uvedená bez DPH
Späť