Verejne obstarávanie – Faktúra – 1511

Číslo faktúry 1511
Dátum doručenia faktúry 22.10.2015
Dodávateľ/dodávajúci závod ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
Predmet Tonery do tlačiarní
Hodnota 1117,20 EUR
K objednávke číslo 777/2015/41/IT

* – suma uvedená bez DPH

Späť