Číslo faktúry | 190 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 14.02.2022 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | veľkoobchod Orion, spol. s r.o.,Nedošín 132,IČO:48155403,ČR |
Predmet | Predmety pre zamestnancov zo Sociálneho fondu |
Hodnota | 220,80 EUR* |
K objednávke číslo | 71/2022 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť