Číslo faktúry | 782 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 14.07.2021 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | PD vo Veľkom Lipníku, 065 33 Veľký Lipník 345, IČO: 00523003 |
Predmet | Úprava spŕch v ATC Č.Kláštor |
Hodnota | 2345,07 EUR* |
K objednávke číslo | 257/2021 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť